*ST全筑:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,江涛为主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年4月28日第一次会议审议2022年度及2023年一季度报告[2] - 2023年8月30日第二次会议审议2023年半年度报告等[2] - 2023年10月30日第三次会议审议2023年三季度报告及变更事务所议案[2] 审计机构聘请 - 聘请上会会计师事务所担任2023年年度报告审计机构,期限一年[4] 审计工作成果 - 督促内审执行计划,未发现重大问题[5] - 认为内控运作符合规范要求[6] - 协调沟通推动审计高效完成[7] - 审核认为计提资产减值准备符合规定[8][9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促财务和内控规范化[10]