浙江黎明:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计委员会情况 - 2023年公司董事会审计委员会由3名成员组成,刘文华任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议,审议多项议案[2] 审计机构相关 - 2022年年度股东大会通过续聘天健为2023年度审计机构[3] - 审计委员会认为天健2023年审计期间勤勉尽责,同意续聘[4] 审计工作成果 - 审计委员会审阅内部审计计划和报告,未发现重大问题[5] - 认为公司财务报告编制合规,内容真实准确[7] - 认为公司内部控制运作符合上市公司治理规范[8] - 认为公司募集资金存放与使用及披露合规[9] - 审议关联交易,认为交易遵循原则,决策合规[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职,维护股东合法利益[12]