可川科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
审核情况 - 审计单位对可川科技2023年度相关汇总表专项审核[3] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行[4] - 审核认为汇总表与财务报表重大方面无不一致[4] 资金情况 - 非经营性资金占用各关联方均无占用[8] - 其他关联资金往来各关联方均无往来[8] 报告信息 - 审核报告2024年4月25日出具[6] - 报告编号为众环专字(2024)3300118号[3] - 报告仅供2023年度年报披露使用[6]
审核情况 - 审计单位对可川科技2023年度相关汇总表专项审核[3] - 审核依据中国注册会计师审计准则执行[4] - 审核认为汇总表与财务报表重大方面无不一致[4] 资金情况 - 非经营性资金占用各关联方均无占用[8] - 其他关联资金往来各关联方均无往来[8] 报告信息 - 审核报告2024年4月25日出具[6] - 报告编号为众环专字(2024)3300118号[3] - 报告仅供2023年度年报披露使用[6]