养元饮品:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计养元饮品2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 审计信息 - 审计报告日期为2024年4月23日[10] - 致同会计师事务所批准文号及日期[16] - 致同会计师事务所注册资本5340万元[17] 报告报送 - 企业应于1月1日至6月30日报送公示年报[17]
财务审计 - 审计养元饮品2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 审计信息 - 审计报告日期为2024年4月23日[10] - 致同会计师事务所批准文号及日期[16] - 致同会计师事务所注册资本5340万元[17] 报告报送 - 企业应于1月1日至6月30日报送公示年报[17]