业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[133][169] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[133] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1896.54万元,2021年度为2125.66万元[122][135] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目将提升大型深冷装备产能至年产15套[160][162] - 公司所处行业受下游化工、冶金行业波动有周期性,但不会出现行业周期性衰退等情况[166] 新产品和新技术研发 - 公司存在新技术、新产品研发失败的风险[184] 市场扩张和并购 - 福斯达新能源以26878942.00元购买淮南浩谷一套空分设备及其相关资产[87] 其他新策略 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[16][146] - 成熟期无重大资金支出安排,现金分红比例最低80%;有重大资金支出安排,最低40%;成长期有重大资金支出安排,最低20%[16][146] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末公司总资产分别为119547.46万元、155726.78万元、202864.21万元及233126.73万元[130] - 2019 - 2022年6月末公司负债分别为99427.91万元、121850.32万元、152960.74万元及179476.22万元[131] - 2019 - 2022年6月末预收客户货款余额分别为46249.86万元、54797.31万元、61586.50万元及66971.29万元[131] - 2019 - 2022年1 - 6月应收账款和合同资产账面净值合计分别为24099.63万元、40331.36万元、66811.79万元和80084.77万元,占当期总资产比例分别为20.16%、25.90%、32.93%和34.35%[24][25][182] - 截至2022年6月末,应收兴安盟两公司账款账面净值合计3104.93万元,占2022年6月末公司总资产比例为1.33%[25][182] - 报告期内,直接出口收入分别为4954.77万元、41330.28万元、27110.18万元和8289.20万元,占营业收入比例分别为6.89%、38.34%、18.74%和10.54%;间接出口收入分别为23703.90万元、13870.55万元、14219.11万元和2922.79万元,占比分别为32.98%、12.87%、9.83%和3.72%[26][175] - 2019 - 2022年1 - 6月外购境外品牌采购金额占当期营业成本比分别为16.01%、43.51%、29.73%和14.20%[29][179] - 截至2022年6月30日,公司相关资产合计102574.15万元,对各项借款及应付项目金额覆盖率为0.98,账面营运资金为19362.55万元,资产负债率为76.99%[31][178] - 2022年6月30日货币资金为269160684.23元,较2021年末的224739607.68元有所增加[115] - 2022年6月30日应收账款为367392384.98元,较2021年末的271316745.14元增加[115] - 2022年6月30日存货为515971349.25元,较2021年末的490154786.63元增加[115] - 2022年1 - 6月营业收入为78659.14万元,2021年度为144638.37万元[119][133][169] - 2022年1 - 6月营业利润为57869468.03元,2021年度为170012890.90元[119] - 2022年1 - 6月净利润为55785288.85元,2021年度为160169355.36元[120] - 2022年基本每股收益为0.46元/股,2021年为1.33元/股[120] - 2022年1 - 6月非经常性损益合计为519.36万元,2021年度为3037.68万元[125] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.77%,基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股[126] - 2022年6月30日流动比率为1.11,速动比率为0.81[127] - 2022年6月30日资产负债率(合并)为76.99%,资产负债率(母公司)为78.64%[128] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为0.91次,存货周转率为1.30次[128] - 2022年1 - 6月息税折旧摊销前利润为7306.26万元,利息保障倍数为29.09[128] - 2022年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为5578.53万元,扣除非经常性损益后为5059.17万元[128] - 2022年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.16元/股,每股净现金流量为0.00元/股[128] 发行数据 - 本次拟发行股份不超过4000万股,占发行后总股本比例不低于25%,均为新股[37] - 每股发行价格18.65元,发行市盈率22.99倍,发行后每股收益0.81元[37] - 发行后每股净资产7.47元,发行市净率2.50[37] - 预计募集资金总额74600.00万元,预计募集资金净额65889.41万元[37] - 发行费用概算合计8710.59万元,包含承销及保荐费用5818.80万元等多项费用[37] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为12000万股,拟公开发行4000万股,占发行后总股本比例为25%[41] - 公司控股股东福斯达控股等股东对所持股份有流通限制和锁定承诺[42][48] - 公司实际控制人葛水福等在锁定期届满后两年内减持股份价格不得低于发行价,任职期间每年转让股份不超25%[44] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份,若特定情形锁定期延长6个月,锁定期满后两年内减持价不低于发行价,任职期间每年转让股份不超25%,离任半年内不转让[49] - 公司监事承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份,任职期间每年转让股份不超25%,离任半年内不转让[51] - 公司实际控制人直接和间接控制公司91.6334%的股权[191] 子公司数据 - 福斯达气体2022年6月30日总资产13763.66万元,净资产8110.17万元,净利润664.87万元[154] - 福斯达工程2022年6月30日总资产3090.89万元,净资产331.25万元,净利润33.67万元[155] - 福斯达新能源2022年6月30日总资产1999.03万元,净资产89.70万元,净利润 - 12.79万元[157] 风险提示 - 海外疫情影响公司海外项目设备发货,若疫情持续恶化或反复,可能影响公司经营业绩[174] - 俄乌战争推动国际能源价格高涨,可能影响公司空分设备产业链安全[176] - 公司存在核心技术人才流失的风险[186] - 公司存在生产许可风险,若相关资质证书到期未续期将影响生产经营[187] - 公司位于杭州余杭经济技术开发区兴起路398号部分建筑物未取得权属证书,办理程序尚在进行中[188] - 2020年10月20日福斯达气体与管委会签署收购协议,新城路299号厂房已纳入政府搬迁计划[188] - 本次发行完成后公司可能面临净资产收益率下降风险[195]
福斯达:福斯达首次公开发行股票招股说明书摘要