华正新材:浙江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2024年4月11日[9]
审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2024年4月11日[9]