联翔股份:2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计浙江联翔智能家居股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]
内部控制审计 - 审计浙江联翔智能家居股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[9]