银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2023年内部控制审计报告
审计相关 - 审计银都股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 审计报告日期为2024年4月13日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计银都股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 审计报告日期为2024年4月13日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]