永新光学:宁波永新光学股份有限公司2023年度内控审计报告
内部控制审计 - 审计公司对永新光学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司当日保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制审计 - 审计公司对永新光学2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司当日保持有效财务报告内控[7][8]