扬州金泉:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
审计会议与换届 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 2023年6月5日董事会完成换届,第二届审计委员会成员不变[1] - 2023年12月12日拟调整第二届审计委员会成员[1] 审计工作 - 聘请大华会计师事务所实施2023年度审计[5] - 审计委员会认为大华履职尽责[5] 报告审议 - 2023年审计委员会审议多期报告[7] - 认为定期报告无欺诈等情况[7] 内控评估 - 审阅内部审计计划,未发现内控重大缺陷[6] - 评估公司内控体系基本健全且有效执行[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高财务信息披露质量[10]