迪贝电气:2023年度内部控制审计报告
浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度 XYZH/2024JNAA5B0146 浙江迪贝电气股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称迪贝电气公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迪贝电气公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 2 彩图 扫描市场主体 在线赌场 份吗了解更多 监管信息, 记、备案、 更多应用. 城区朝阳门北大街 202- 关 012年03月02日 机 记 6000万元 脚 应当于 ...