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迪生力:迪生力董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
迪生力迪生力(SH:603335)2024-04-08 21:47

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日,合伙人179人,注册会计师1395人,745人签过证券服务业务审计报告[2] - 2022年度收入总额266,287.74万元,审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元[2] 客户与风险 - 对广东迪生力汽配股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 合规与诉讼 - 2023年9月21日,在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任,案件尚在二审[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[4] 公司决策 - 2023年3月14日,审议通过续聘为公司2023年度审计机构[9] - 2024年4月7日,审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[10] 未来展望 - 2023年度审计委员会发挥作用,2024年将继续履行监督职能[11]