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迪生力:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东迪生力汽配股份有限公司2023年度内部控制审计报告
迪生力迪生力(SH:603335)2024-04-08 21:47

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年04月07日[10]