四方科技:四方科技集团股份有限公司内部控制审计报告天健审〔2024〕630号
财务报告审计 - 审计四方科技公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]
财务报告审计 - 审计四方科技公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6]