Workflow
风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司-内部控制审计报告
603466风语筑(603466)2024-04-25 18:51

上 海 风 语 筑 文 化 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]10818-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://aco.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.v.or.in. 【 】 内部控制审计报告 天职业字[2024]10818-3 号 上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...