掌阅科技:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计掌阅科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有风险,推测未来有效性有风险[7] 报告信息 - 报告签字日期为2024年4月19日[11]
财务审计 - 审计掌阅科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有风险,推测未来有效性有风险[7] 报告信息 - 报告签字日期为2024年4月19日[11]