镇海股份:审计委员会2023年度履职报告
审计委员会人员 - 2023年审计委员会先后由朱艳、张健、谢清青和朱艳、张健、罗百欢组成,含2名独立董事[1] - 朱艳、张健任期为2022 - 05 - 06至2025 - 05 - 06,罗百欢为2023 - 10 - 16至2025 - 05 - 06,谢清青为2022 - 05 - 06至2023 - 09 - 22[2] 审计工作情况 - 2023年召开六次审计委员会会议,委员均亲自出席[4] - 建议聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构[6] 审计结论 - 认为2022和2023年度财报真实准确完整,无舞弊及重大错报[8] - 认可内部审计计划可行性,未发现重大问题[9] - 认为公司治理结构和制度完善,内控有效无重大缺陷[10] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将强化监督职能[13]