灵康药业:公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2023年审计委员会情况 - 由三名成员组成,召开5次会议,委员全出席[1] - 审议多份报告并发表意见,审阅定期报告提建议[1][2] - 监督评估外部审计机构,指导加强内审督查[3] 2022年年报审计工作 - 履行监督职能,与审计机构充分沟通[2] - 安排注册会计师预审,协调解决审计问题[3] 未来展望 - 2024年将秉承原则勤勉履职促规范运作[4]
2023年审计委员会情况 - 由三名成员组成,召开5次会议,委员全出席[1] - 审议多份报告并发表意见,审阅定期报告提建议[1][2] - 监督评估外部审计机构,指导加强内审督查[3] 2022年年报审计工作 - 履行监督职能,与审计机构充分沟通[2] - 安排注册会计师预审,协调解决审计问题[3] 未来展望 - 2024年将秉承原则勤勉履职促规范运作[4]