天安新材:天安新材2023年度内部控制审计报告
业绩总结 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制评价基准日不存在财和非财内控重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围资产总额占合并报表资产总额99.52%[19] - 纳入评价范围营业收入占合并报表营收总额99.32%[19] - 报告期不存在财和非财内控重大和重要缺陷[27][28] 未来展望 - 2024年以风险为导向加强风险管理和内控体系建设完善[30] 其他新策略 - 2023年重视内控工作,强化内审职能促进整改落实[30] - 2024年建立监督机制[30]