龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司2023年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]
内部控制审计 - 审计针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[5] - 公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]