Workflow
常青股份:常青股份2023年度内部控制审计报告
常青股份常青股份(SH:603768)2024-04-01 17:13

财务报告内部控制 - 审计合肥常青机械股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任与意见 - 建立健全和有效实施内部控制及评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2024年3月30日[11]