康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对康普顿2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为康普顿2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[9]
审计相关 - 审计公司对康普顿2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为康普顿2023年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[9]