嘉澳环保:内部控制审计报告
内部控制审计 - 立信中联审计嘉澳环保2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 嘉澳环保董事会负责内控建立健全、实施与评价[7] - 立信中联对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[8] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[9] - 嘉澳环保于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]
内部控制审计 - 立信中联审计嘉澳环保2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 嘉澳环保董事会负责内控建立健全、实施与评价[7] - 立信中联对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[8] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[9] - 嘉澳环保于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]