嘉友国际:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计嘉友国际2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 立信会计师事务所于2024年4月17日出具审计报告[7] 内控责任与结论 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]
财务审计 - 审计嘉友国际2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 立信会计师事务所于2024年4月17日出具审计报告[7] 内控责任与结论 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]