长城科技:会计师事务所对公司内部控制的审计报告
长城科技长城科技(SH:603897)2024-04-25 16:21

内部控制审计 - 审计长城科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效内控[8][9] - 审计报告日期为2024年4月24日[10]

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