晨光股份:上海晨光文具股份有限公司内部控制审计报告(2023年度)
财务审计 - 立信会计师事务所审计晨光股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 立信认为晨光股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是晨光董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 立信会计师事务所审计晨光股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 立信认为晨光股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是晨光董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[5]