金鸿顺:金鸿顺2023年度审计委员会履职报告
会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议,委员全出席[4] - 各次会议分别审议通过3、11、3、3项议案[5][6] 审计相关 - 评估认为华兴所具资格,建议续聘为2023年度审计机构[7] - 协调与华兴所沟通,认为财务报告合规[7] 内部审计 - 指导内部审计工作,审阅计划和报告,未发现重大问题[8][9] 内控情况 - 公司内控体系完善且有效执行,2023年未违规[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将保证公司规范运作[10]