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恒润股份:江阴市恒润重工股份有限公司内部控制审计报告【信会师报字[2024]第ZH10126号】
恒润股份恒润股份(SH:603985)2024-04-24 20:41

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.17%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.40%[18] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[7][14] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷认定有利润总额、资产总额潜在错报定量标准[23] - 非财务报告内控直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[24] 业务发展 - 2023年6月开始从事算力业务,8月成立润六尺负责采购运营[25] 内控整改 - 算力设备采购付款流程内控有一般缺陷,已整改[26] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[26][27]