安德利:内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对安德利2023年12月31日财报内控有效性审计[5] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[7] 审计结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[10]
财务审计 - 审计公司对安德利2023年12月31日财报内控有效性审计[5] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[7] 审计结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[10]