葫芦娃:安永华明(2024)专字第70060529_X01号内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对海南葫芦娃药业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[7]
审计相关 - 审计公司对海南葫芦娃药业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2024年4月26日[7]