菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告
内部控制 - 莱百股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2023年12月31日莱百股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同审计莱百股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130,日期为2011年12月13日[21] - 致同注册资本5340万元[22]
内部控制 - 莱百股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 2023年12月31日莱百股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计机构 - 致同审计莱百股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同批准执业文号为京财会许可[2011]0130,日期为2011年12月13日[21] - 致同注册资本5340万元[22]