兴图新科:2023年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司对兴图新科2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制 - 审计公司对兴图新科2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]