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中望软件:广州中望龙腾软件股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告
中望软件中望软件(SH:688083)2024-04-25 19:56

广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计 骑 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 440A015161 号 广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称中望软件公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 面 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zcc.mof.gov.cn)"进行查 。 Thornton #1 | 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中望软件公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计顾 8 40100210005 中国注册会计师 10101560150 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和 ...