信安世纪:2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年度公司将继续落实现有内部控制制度并完善体系[18] - 下一年度公司将加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] - 下一年度审计工作将以问题为导向,重点监督检查重点业务领域[18] 其他 - 财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[15] - 公司聘请容诚会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[18]