信安世纪:2023年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计信安世纪公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[8] - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[10]
财务审计 - 审计信安世纪公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2024年4月25日[8] - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[10]