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金橙子:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京金橙子科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
金橙子金橙子(SH:688291)2024-04-21 15:36

财务审计 - 审计北京金橙子公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 其他信息 - 报告日期为2024年4月19日[9] - 2013年12月10日金额为8130万元[10]