仕佳光子:2023年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度等促进发展[17] 其他新策略 - 公司依据相关规定开展内控评价,缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 重点关注资金管理、采购与付款等重大、重要风险[10]
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制制度等促进发展[17] 其他新策略 - 公司依据相关规定开展内控评价,缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 重点关注资金管理、采购与付款等重大、重要风险[10]