仕佳光子:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议通过2、10、4、2项议案[2] 审计相关认定 - 确认致同会计师事务所满足2023年度外部审计要求[3][4] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[5] - 认为定期报告编制合规,财务报告真实准确完整[6] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]
审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议通过2、10、4、2项议案[2] 审计相关认定 - 确认致同会计师事务所满足2023年度外部审计要求[3][4] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[5] - 认为定期报告编制合规,财务报告真实准确完整[6] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]