诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对诺禾致源2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为诺禾致源在该日保持有效财务报告内控[6]
内部控制审计 - 审计公司对诺禾致源2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为诺禾致源在该日保持有效财务报告内控[6]