微电生理:2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
审计相关 - 审计委员会认为大华会计师事务所具备资质和经验[1] - 2023年12月沟通并讨论通过2023年度审计计划[2] - 2024年3月听取审计发现汇报[2] - 2024年3月28日审议通过2023年年度报告等议案[2]
审计相关 - 审计委员会认为大华会计师事务所具备资质和经验[1] - 2023年12月沟通并讨论通过2023年度审计计划[2] - 2024年3月听取审计发现汇报[2] - 2024年3月28日审议通过2023年年度报告等议案[2]