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泛亚微透:泛亚微透2023年度内部控制审计报告
688386泛亚微透(688386)2024-04-16 18:44

财务审计 - 审计公司对泛亚微透2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]