汇成股份:审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
审计安排 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[1] - 2023年4月20日审议通过续聘天健所[4] 审计流程 - 2024年1月15日审核审计工作计划和沟通函[5][6] - 2024年3月29日与注册会计师及项目经理初审后沟通[7] - 2024年4月15日审核审计报告初稿并督促出具报告[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[10]
审计安排 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[1] - 2023年4月20日审议通过续聘天健所[4] 审计流程 - 2024年1月15日审核审计工作计划和沟通函[5][6] - 2024年3月29日与注册会计师及项目经理初审后沟通[7] - 2024年4月15日审核审计报告初稿并督促出具报告[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[10]