芯朋微:2023年度内部控制审计报告
内部控制情况 - 审计公司认为芯朋微2023年12月31日财务报告内部控制有效[8] - 公司董事会认为基准日财务报告内部控制有效,无重大缺陷[15] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[18] 缺陷定量标准 - 财务报告资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%<错报漏报金额[21] - 财务报告损益类重大缺陷定量标准为利润总额2%<错报漏报金额[21] - 非财务报告直接损失重大缺陷定量标准为利润总额0.5%<直接损失[22] 未来展望 - 2024年公司将继续落实内控规范,强化内控意识[24] 其他 - 公司资本额为1175万元[25]