高华科技:南京高华科技股份有限公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 公司公示年度报资金额为14840万元[12]
财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] 资金情况 - 公司公示年度报资金额为14840万元[12]