江航装备:江航装备2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
审计相关 - 大华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2023年3月13日会议通过续聘大华为2023年度审计机构议案[4] - 2024年2月5日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[5] 对审计机构评价 - 公司认为大华客观反映财务状况和经营成果[3] - 审计委员会认为大华具备审计能力和经验[4] - 审计委员会认为大华态度公允客观且按时完成年报审计[7]
审计相关 - 大华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 2023年3月13日会议通过续聘大华为2023年度审计机构议案[4] - 2024年2月5日审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计事项[5] 对审计机构评价 - 公司认为大华客观反映财务状况和经营成果[3] - 审计委员会认为大华具备审计能力和经验[4] - 审计委员会认为大华态度公允客观且按时完成年报审计[7]