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康众医疗:康众医疗内部控制审计报告
康众医疗康众医疗(SH:688607)2024-04-19 20:37

审计相关 - 审计对象为康众医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告出具时间为2024年4月19日[10]