纳微科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州纳微科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计纳微科技2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] 人员与日期 - 沈重、毛才玉为内控审计报告注册会计师[8] - 报告日期为2024年4月23日[8]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计纳微科技2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] 人员与日期 - 沈重、毛才玉为内控审计报告注册会计师[8] - 报告日期为2024年4月23日[8]