格科微:格科微有限公司2023年度内部控制审计报告
审计相关 - 普华永道审计格科微2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为格科微于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是格科微董事会责任[3] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]
审计相关 - 普华永道审计格科微2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普华永道认为格科微于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是格科微董事会责任[3] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]