国光电气:国光电气2023年度内部控制审计报告-中汇会审[2024]1940号
审计相关 - 审计对象为国光电气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 审计报告日期为2024年4月15日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 国光电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
审计相关 - 审计对象为国光电气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责内控建立、实施与评价,注册会计师发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 审计报告日期为2024年4月15日[11] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 国光电气于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]