瑞可达:2023年度内部控制评价报告(2)
业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为90.00%[8] - 2023年度对纳入范围业务及事项内控执行有效,无重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年继续执行《内部审计制度》《子公司审计实施办法》[17] - 2024年结合战略和环境变化加强内控执行和监督检查[17] 其他信息 - 董事长为吴世均,已获董事会授权[18] - 纳入评价范围主要单位有苏州瑞可达等5家公司[7] - 重点关注高风险领域包括公司治理、销售与应收账款管理等[10]